一、前言
20xx年,我行审计部门在总行的领导下,紧紧围绕“依法审计,服务大局,围绕中心,突出重点,求真务实”的二十字方针,积极开展审计工作,为全行内部控制制度的建设和完善发挥了重要作用。现将20xx年审计工作总结如下:
二、20xx年审计工作状况
20xx年,我行审计部门共完成审计项目xx个,查出管理不规范资金xx亿元,其中已归还原渠道资金xx亿元,核减投资额xx亿元,上交财政xx亿元。审计提出推荐xx条,被审单位采纳审计推荐xx条,被审单位制定整改措施xx条,问题整改率达到100%。
三、审计工作亮点
1. 积极开展内部审计调查工作。根据本行的重点工作、簿弱环节及风险点确定审计调查项目,包括《对xx支行集中采购管理情况的调查》、《对xx支行外汇法规、内控制度和业务操作规程执行情况的调查》等。
2. 拓展评价范围,提升评价层次。通过审计评价,共发现重要岗位尚存在十多项风险隐患和薄弱环节,分析存在问题的原因,提出合理的防范措施和建议,并书面报告市中支和支行领导,督促各项内部控制制度在全行得到严格落实。
四、工作不足及改进措施
1. 未能更多关注审计对象对审计发现问题的整改情况,整改措施未得到完全的落实。
2. 工作交叉重复,在不必要的工作上,耗费了大量精力和人力,降低了审计效率。
针对以上不足,我们将在20xx年加强完善制度建设,夯实审计基础管理,加大审计队伍的建设,进一步提升专业水平,为全行内部控制制度的建设和完善发挥更大作用。
五、结语
20xx年审计工作虽然取得了一定的成绩,但仍然存在一些问题和不足。我们将继续努力,严格按照二十字方针,积极开展审计工作,为全行内部控制制度的建设和完善发挥更大作用。