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稽核审计部门述职报告

时间:2024-04-20 18:26:13 述职报告

  尊敬的领导,亲爱的同事们:

  我作为银行稽核审计部门的一员,很荣幸地向大家汇报我们过去一年的工作。20xx年,是总行规范管理深化年。在行领导的正确领导下,我们紧紧围绕全行工作中心,严格按照总分行和市行领导关于加强内部控制的有关指示精神开展工作,以防范风险、堵塞漏洞、提高管理水平为落脚点,稳步开展稽核检查工作。

  在过去的一年里,我们累计完成各项稽核检查21项,其中常规稽核8项,内控综合评价7项,离任稽核5项,专项稽核1项;稽核报告累计提出问题和整改要求各111个,针对被检查单位管理相对薄弱方面提出稽核建议43条;全年完成稽核工作量达267日。

  在过去的一年里,我们全身心投入审计工作,不负行领导希望。我们的领导对审计工作的投入比以往任何时候都多。从银行领导层组织分工亲自负责审计工作,增加专职审计人员配置,修订中层干部年终考核办法,明确审计部门不纳入考核范围,再到将审计部门作为重要任务,将审计部门作为xx支行规范管理深化年、窗口单位规范服务合规、xx支行内部审计部设立了内控委员会办公室,使审计人员在多方面具有充分的独立性,确保审计人员全心全意投入工作,取得更好的成绩。

  在过去的一年里,我们积极与被检查单位沟通,提出问题及整改要求,为提高管理水平提供了有力保障。全年共完成审计检查21次,其中日常审计8次,内控综合评价7次,离任审计5次,专项审计1次;审计报告共提出问题及整改要求111项,由被检查单位管理。针对薄弱环节提出审计建议43条;全年完成审计工作量267天。

  在过去的一年里,我们严格遵守职业道德,坚持原则,以严谨的态度对待每一项工作。我们的工作得到了领导和同事们的认可,也为全行的工作做出了贡献。

  展望未来,我们将继续以饱满的热情投入到审计工作中,为提高我行的内部管理水平,防范风险,堵塞漏洞,提高管理水平做出更大的贡献。

  最后,感谢领导和同事们的支持与鼓励,我们会继续努力,为银行的发展做出更大的贡献。

  谢谢大家!