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银行审计人员工作述职报告

时间:2024-04-23 20:28:10 述职报告

  尊敬的领导和同事们:

  我作为银行审计人员,在过去的一年里,紧紧围绕全行工作中心,严格按照总行、分行的有关指示开展工作。现将我行审计部的工作情况向大家汇报如下:

  一、积极开展内部审计调查工作

  根据我行的重点工作、簿弱环节及风险点,我们确定了审计调查项目两项。分别是《对**支行集中采购管理情况的调查》和《对**支行外汇法规、内控制度和业务操作规程执行情况的调查》。今年8月份对支行集中采购管理情况进行了调查,发现一些管理上的欠缺和不规范的操作,提出了整改意见和建议。从调查情况来看,**支局能够较好地执行外汇法规,及时贯彻落实外汇政策,建立了比较健全的内控管理制度,业务授权分责明确。

  二、严格遵循审计规范和程序

  在审计检查过程中,我们严格遵循审计规范和程序,确保审计工作的公正性和准确性。今年全年共完成审计检查21次,其中日常审计8次,内控综合评价7次,离任审计5次,专项审计1次;审计报告共提出问题及整改要求111项,由被检查单位管理。针对薄弱环节提出审计建议43条。

  三、积极发挥审计监督作用

  我们积极发挥审计监督作用,对存在的问题及时进行整改,确保全行内部控制制度在全行得到严格落实。针对一些突出问题,我们现场督促处理,如果通过督促处理有一定困难的,及时归类上报。

  四、提高审计工作质量

  今年审计检查过程中,我们备受关注,备受期待。从银行领导层组织分工亲自负责审计工作,增加专职审计人员配置,修订中层干部年终考核办法,明确审计部门不纳入考核范围,再把审计部门作为重要任务,将审计部门作为xx支行规范管理深化年、窗口单位规范服务合规、xx支行内部审计部设立了内控委员会办公室,使审计人员在多方面具有充分的独立性,确保审计人员全心全意投入工作,取得更好的成绩。高质量的工作。

  总之,在过去的一年里,我们银行审计人员紧紧围绕全行工作中心,严格按照总行、分行的有关指示开展工作,积极发挥审计监督作用,努力提高审计工作质量,确保全行内部控制制度在全行得到严格落实。我们将继续努力,为银行的健康发展做出更大的贡献。

  谢谢大家!