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一、引言
根据全市、县总要求对同级工会经费加强审计监督的指示精神,县总经审办于20**年4月对县总工会经费20**年度预算执行情况进行了审计,县总财务部提供了账簿、凭证及会计报表等资料。现将审计情况报告如下:
二、财务收支情况及审计评价
1、财务收支情况:20**年收入合计为万元,其中:拨交经费收入万元,上级补助收入万元,事业收入万元,其它收入万元。支出合计为万元,其中:工会行政费**24万元,工会业务费9**万元,职工活动费支出万元,补助下级支出万元,其它支出万元,收支相抵当年经费节余万元,滚存经费节余1万元。
2、审计评价:一年来县总工会采取了多种行之有效的措施,加大了对工会经费的收交力度,使工会经费有较大幅度的增长,有力地保证了各项工作的正常运行。账务部编报的20**年度本级收支决策遵循了真实、全面、客观的原则,准确反映了市总全年收支实际情况。
三、审计发现的问题
1、20**年总支出比预算减少5万元,各项支出与预算相比有所下降但与决算相比仍有增长,反映县总根据年初预算对各项支出进行了很好的控制,但还应进一步下压预算,严控支出。
2、补助下级经费偏少,20**年补助下级支出万元,比去年增加了1万元,比预算减少2万元。
四、对有关问题的整改意见及建议
1、各项支出的说明还应进一步细化,对一些大的支出项目是如何使用的,应有更具体的说明。
五、结语
经费预算是单位正常运转的重要保障,也是对财务状况的合理规划和控制。希望本次审计能为我们提供宝贵的经验和教训,帮助我们更好地管理和使用经费,确保单位工作的正常进行。