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经费使用管理自查报告

时间:2024-04-14 11:35:46 综合范文

  一、引言

  为了加强我校经费使用管理,保证经费使用的合规性和有效性,我校组织进行了经费使用管理自查工作。通过自查,我们发现了一些问题和不足,但也取得了一些成绩。以下是我校。

  二、认真学习文件精神

  在自查工作开始前,我校组织了一系列学习活动,学习了教育部《关于开展教育经费管理年活动进一步用好管好教育经费的通知》以及山西省教育厅文件等相关文件。通过学习,全校师生充分了解了经费管理的重要性,明确了经费管理的目标任务。

  三、自查工作

  在自查工作中,我们主要从以下八个方面进行了查找:

  1. 财务制度:我们发现财务制度部分不健全,有待完善,比如公示制度、图书管理、资产管理中理化仪器的详细信息不完整,废旧资产的报损处置等。

  2. 编制预算:我们发现近两年的编制预算中,没有编制赤字预算。日常支出能得到保障,但长期存在预算不足的问题。

  3. 财务报账:在财务报账过程中,存在一些不合规的行为,比如报销单据不规范、报销金额不符等。

  4. 资产 management:我们发现资产管理制度不健全,需要加强资产管理。

  5. 合同管理:在合同管理方面,存在一些不规范的行为,比如合同签订不规范、合同履行不到位等。

  6. 采购管理:在采购管理方面,存在一些不规范的行为,比如采购流程不规范、采购价格不合理等。

  7. 审计与监督:我们发现审计与监督机制不够完善,需要加强内部审计和监督。

  8. 制度建设:我们发现制度建设不够完善,需要进一步健全制度体系。

  四、整改措施

  针对自查中发现的问题,我们采取了以下整改措施:

  1. 加强财务制度建设,完善财务管理制度,规范财务报账流程。

  2. 编制赤字预算,确保日常支出得到保障,同时提高资金使用效益。

  3. 加强资产管理制度建设,规范资产报损处置流程。

  4. 加强合同管理,规范合同签订和履行流程。

  5. 规范采购流程,加强采购价格管理,确保采购成本合理。

  6. 加强内部审计和监督,完善审计与监督机制。

  7. 加强制度建设,完善制度体系,确保各项工作规范化、制度化。

  五、总结

  通过本次经费使用管理自查工作,我们发现了一些问题和不足,但也取得了一些成绩。我们将认真总结自查工作的经验教训,进一步完善经费使用管理制度,加强经费使用管理,确保经费使用的合规性和有效性,为我校的科学发展提供有力保障。