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一、引言
根据《关于对印章管理使用情况进行检查的通知》(农信联发[20XX]347号)的要求,为有效防范因印章管理不善引发案件风险,我行对全辖印章管理使用情况进行了一次全面自查,现将自查情况报告如下。
二、加强组织领导,确保自查工作顺利开展
成立了以**同志任组长、***、***、***、***同志任副组长、办公室、会计业务部、稽核审计部负责人为成员的自查领导小组,负责对本社及各基层营业网点的印章管理情况进行检查。
三、印章管理制度健全,为防范风险提供了有力保障
我行印章管理健全,先后制定了《***行政公章管理办法》(***〔20xx〕**号)、《****业务印章管理办法》(**[20xx]*号)及****《机关日常事务管理规定》(***[20XX]**号),对印章的刻制、管理和使用等提出了明确要求,对盖印的操作程序、管理责任、范文网监督检查与违规处理等进行了全面、系统的规范。
四、印章管理使用规范,杜绝了风险隐患的发生
一是严格执行印章使用审批、登记制度。印章使用前由用印人在《印章登记簿》上真实、详细、准确地进行了登记,由有权签字人签字同意后用印。
五、结论
对此,我行将及时根据制度要求进行整改,并在以后的工作中杜绝类似不合规、不完善、有漏洞、有风险的情况发生。
六、结语
银行印章管理自查报告是保障银行正常运营、防范风险的重要手段。通过自查,我们发现了一些问题和不足,但同时也暴露出我们工作中存在的漏洞和盲点。为此,我们将认真总结自查经验教训,进一步完善和加强印章管理工作,确保银行印章使用的合法合规,为银行的健康发展提供有力保障。