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审计优秀工作总结报告

时间:2024-05-03 13:09:20 工作总结

  一、指导思想

  根据科学发展观和审计为发展服务的科学理念,我们在审计工作中一直坚持围绕中心、服务大局的指导思想,切实履行监督职责,发挥审计工作推进教育发展、推进依法行政、推进制度创新的作用。

  二、工作重点

  1. 继续深化经济责任审计。我们认真执行《县级以下党政领导干部任期经济责任审计暂行规定》,做到凡“离”必审。同时加强任期内经济责任审计,使审计关口前移,变审计发现型为预防型。进一步规范经济责任审计行为,尝试实行经济责任审计预告制、工作联系制、情况报告制、跟踪落实制、结果公告制等。

  2. 继续深入开展财务收支审计。以自主创新为动力,在经济责任审计的基础上实施财务收支的真实、合法、效益的审计,努力深化审计内容,不断改进审计方法。积极开展食堂、房屋出租等情况的审计,逐步规范核算行为,提高资金使用效益。

  3. 进一步完善相关的内部审计制度和操作规程,搞好内审人员后续教育工作。

  4. 认真抓好跟踪审计。以审计意见、建议的落实和审计成果的运用为重点,实行跟踪审计回访制度。督促检查单位自觉执行审计意见和建议,促进单位财务管理工作进一步规范化、制度化、法制化。

  三、主要措施

  1. 坚持以人为本,以法治审的原则。我们始终坚持以人为本,尊重审计对象的人格尊严和合法权益,严格遵守国家法律法规,保证审计工作的公正性和合法性。

  2. 不断提高审计人员的业务水平和素质。我们组织审计人员参加各种业务培训和学习,提高审计人员的业务能力,确保审计工作的质量和效果。

  3. 加强与各单位的沟通和协作。我们积极与被审计单位沟通,了解其工作情况和需求,为审计工作提供有力支持,确保审计工作的顺利进行。

  四、主要业绩

  1. 思想方面。我们审计人员始终保持党员的先进性和纯洁性,积极进步,政治觉悟较高,始终保持解放思想、实事求是、与时俱进、辩证理性地看待事物和问题的清醒头脑。

  2. 工作方面。我们审计人员先后参加了多个单位的财务收支审计工作,对学校的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费收支情况进行了审计,充分发挥了内部审计的作用,对于有效地防范风险、确保资金安全、规范内部管理,促进学校财务管理规范、协调发展起到了积极作用。

  3. 制度建设方面。我们进一步完善了内部审计制度和操作规程,加强了内审人员的后续教育工作,为内部审计工作的规范化、制度化、法制化奠定了基础。

  五、总结

  通过本次审计工作,我们深刻认识到审计工作的重要性,将继续努力,不断提高审计工作的质量和效果,为推进学校教育事业的发展做出更大的贡献。