审计报告模板
一、引言
1、工作依据
根据计识字[19 ××]×号《关于对 × ×××局长进行经济责任审计的通知》的要求,我们于×月×日至×月×日,对××市日用杂品公司19 × ×年度财务收支进行了就地审计。
2、审计方式
审计组由 ×× 组成,于×月×日至×月×日对 ××市日用杂品公司进行了就地审计。
3、审计目的
本次审计的主要目的是对 ×× 任职期间的损益情况、资产负债状况和重大经济事项等,以及相关的经济责任进行审计。
4、审计程序
审计期间,我们听取了 ×× 局现任和离任领导班子的情况介绍,查阅了 ×× 局1995年至12月31日的会计报表及合并工作底稿,抽样审查了局总部以及一公司、二公司、上海公司的有关帐薄、凭证,对 ×× 该期间损益情况及未纳入损益核算的亏损挂帐和潜盈潜亏进行了专项审计调查、核实。同时,对其任职期间重大投资、资产购置、合约管理、干部管理以及或有负债管理等重大事项实施了包括抽样在内的必要审计程序。
5、审计范围
时间范围为 ×× 局长任职经济责任审计期间,即1995年至 ×月×日,部分重大审计事项进行了前伸后延。
二、审计结果
经过审计,我们发现 ×× 局在19 × ×年度财务收支方面存在一些问题,具体如下:
1、 ×× 局在收入方面存在一些不合规的行为,具体涉及金额为 ×元。
2、 ×× 局在支出方面存在一些不必要的浪费,具体涉及金额为 ×元。
3、 ×× 局在资产负债方面存在一些问题,具体涉及金额为 ×元。
以上审计结果仅供参考,具体问题还需进一步核实。
三、建议
针对以上审计结果,我们建议 ×× 局采取以下措施:
1、加强内部管理,规范财务收支行为。
2、减少不必要的浪费,提高资金使用效率。
3、加强资产负债管理,确保资产负债的准确性和真实性。
以上报告仅供参考,如有不准确之处,请指正。
审计组:
审计组长:(签名)
审计员:(签名)
×年×月×日