一、引言
随着我国经济的快速发展,财务监管工作越来越受到重视。根据《关于进一步加强财务监管工作的通知》(发【20xx】13号)的要求,公司认真、全面地开展了进一步加强财务监管的相关工作和财务运行情况自查,对存在的问题及不足之处进行整改完善。现将本次自查情况、自查发现的问题及整改情况报告如下。
二、进一步加强财务监管工作的开展情况
1. 公司对进一步加强财务监管工作高度重视,财务运行情况自查的开展,有组织、有计划、有步骤地进行。具体来说,公司于20xx年8月26日下达了《关于财务管理要求和开展财务检查的通知》(发【20xx】74号)文件,对此次专项活动的前期工作做了相关部署。20xx年8月31日,公司召开各实体财务部门负责人会议,传达《通知》精神及要求,按《通知》要求对自查内容进行了书面安排,积极推进部署自查工作的进行。
2. 20xx年9月1日至9月30日,集团财务部和各分子公司财会科展开了全面、深入的“背靠背式”自查活动,并对自查活动的开展情况、自查内容及自查发现的问题进行总结分析,出具自查报告,提交领导审议。在此期间,对自查阶段发现的问题,依据相关法律法规要求,逐一落实整改。
三、自查情况
在自查过程中,我们发现了一些问题,主要包括以下几个方面:
1. 财务管理制度不健全,需要进一步完善和规范。
2. 财务报表制作不规范,存在一些错误和遗漏。
3. 内部审计不够严谨,存在一些漏洞和不足。
针对以上问题,我们采取了以下整改措施:
1. 对财务管理制度进行修订和完善,确保制度科学合理、操作规范。
2. 对财务报表进行重新制作,确保报表真实、准确、完整。
3. 加强内部审计工作,提高审计质量和效果。
四、总结
通过本次财务自查,我们发现了一些问题和不足,但同时也取得了积极的成效。我们将以此次自查为契机,进一步完善财务管理制度,提高财务管理水平,为公司的持续发展提供有力保障。