一、引言
根据《关于进一步加强财务监管工作的通知》(发【20xx】13号)的要求,公司认真、全面地开展了进一步加强财务监管的相关工作和财务运行情况自查,对存在的问题及不足之处进行整改完善。现将本次自查情况、自查发现的问题及整改情况报告如下:
二、进一步加强财务监管工作的开展情况
1. 20xx年8月26日,根据通知要求,下达了x集团公司《关于财务管理要求和开展财务检查的通知》(发【20xx】74号)文件,对此次专项活动的前期工作做了相关部署。
2. 20xx年8月31日,召开各实体财务部门负责人会议,传达《通知》精神及要求,按《通知》要求对自查内容进行了书面安排,积极推进部署自查工作的进行。
3. 20xx年9月1日至9月30日,集团财务部和各分子公司财会科展开了全面、深入的“背靠背式”自查活动,并对自查活动的开展情况、自查内容及自查发现的问题进行总结分析,出具自查报告,提交领导审议。在此期间,对自查阶段发现的问题,依据相关法律法规要求,逐一落实整改。
三、财务收支情况
在财务工作过程中,本单位严格按照《会计法》的规定,依法设置会计账簿,并保证其真实完整,根据基本单位实际发生的业务事项进行会计核算、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规,所发生的各项业务事项,确保数据真实、有效。
年销售收入为____________元,费用为________元,实现税金________元。总利润为__________元。
四、单位内部控制制度建立和执行情况
根据本单位工作实际,在建立并实施内部监督和控制制度过程中建立和完善各项制度的同时,保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全,加强了对本单位财产物资的监督和管理,杜绝了各种漏洞的发生。
五、存在的问题
通过自查,我委在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足,在实施内部监督制度和内部控制制度时,今后要进一步完善这方面的制度,力求将这方面的工作做到更好。
六、结论
通过本次自查,我们发现并整改了一些存在的问题,提高了财务工作的规范性和有效性。在今后的工作中,我们将继续加强财务管理,完善内部控制制度,确保公司财务工作的顺利进行。