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保险公司合规经营自查报告

时间:2024-04-25 13:48:53 综合范文

  为确保我市农村信用社持续、合规稳健发展,根据银监分局的整体工作部署和相关监管要求,我社于*年*月**日至*月**日,对全市农村信用社业务经营合规性、资产风险状况和内控制度建立与执行情况、法人治理结构完善情况等进行了全面自查,现将自查情况汇报如下:

  一、领导重视,认识到位

  接到银监分局对我联社进行全面检查的通知后,联社党委高度重视,召开专题会议,研究布臵自查工作方案,要求立足暴露问题开展自查,边查边整改。希望通过这次检查,能促进内控制度得到进一步完善与执行,能促进更加合规稳健经营,能促进业务工作的顺利开展,为我社可持续发展打下坚定基础。为此,联社党委研究决定,成立了市农村信用合作联社全面自查工作领导小组,***同志任组长,***同志任副组长,各部室负责人为成员,各部室配备业务骨干参与自查工作。同时要求各营业网点主任负责本单位的自查工作,并参加信贷方面的检查,确保自查工作取得成效。

  二、自查内容与方法

  本次自查主要从以下几个方面进行:

  1. 业务发展方面

(1)严格执行统一法人制度,严格授权管理;

(2)严格执行保险监管部门批准或备案的条款和费率,严格禁止以竞争为目的错套条款、变相降费的情况;按规定承担相应的保险责任;

(3)坚持严格的报审程序,并按照批复意见操作;

(4)严格执行异地、统括、联保和共保业务的相关规定履行相应报批报备手续;

(5)严格执行纯风险损失率,使用费率均按照纯风险费率规定测算;

(6)批退工作符合相关要求,杜绝违规批退或批减保费情况,并严格按照批复意见批退;

(7)严格保险相关法规的经营。

  2. 财务状况方面

(1)真实反映财务状况,确保财务报表真实、完整、准确;

(2)规范财务管理,加强内部审计,防范财务风险;

(3)合理分配资金,保证重点项目的资金需求,提高资金使用效率;

(4)加强与其他部门的沟通与协作,确保财务工作的顺利开展。

  3. 内控制度方面

(1)完善内控制度体系,确保各项制度符合监管要求;

(2)加强内控制度的培训与宣传,提高全员内控意识;

(3)严格执行内控制度,加强对重点业务和关键岗位的监督与控制;

(4)定期开展内控检查,及时发现并整改内控制度执行中的问题。

  4. 法人治理结构方面

(1)完善公司治理结构,确保股东会、董事会、监事会等组织机构的正常运作;

(2)加强内部沟通与协作,提高决策效率和科学性;

(3)建立健全风险管理体系,提高公司风险管理水平;

(4)积极履行社会责任,推动农村金融事业的发展。

  三、自查结果与整改措施

  通过自查,我社在以下几个方面取得了明显成效:

  1. 业务经营合规性得到提升,各项业务活动均严格按照监管要求开展;

  2. 资产风险状况良好,风险控制措施得到有效落实;

  3. 内控制度得到进一步完善,公司治理结构得到优化;

  4. 财务状况真实反映,资金使用效率得到提高。

  针对自查中发现的问题,我社已采取以下整改措施:

  1. 对于暴露出的问题,我们已经制定了具体的整改方案,并责成相关部门进行整改;

  2. 对于制度性问题,我们已经对相关制度进行了完善和更新,加强内部培训与宣传;

  3. 对于风险问题,我们已经加强了风险防控措施,提高了风险管理水平。

  四、结语

  通过本次自查,我们深刻认识到合规经营的重要性,我们将以此为契机,进一步加强公司内部管理,不断提高合规意识,努力实现合规稳健经营,为我市农村信用社的可持续发展打下坚定基础。