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财务基础管理自查报告

时间:2024-04-29 10:46:29 综合范文

  根据深圳证监局《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》(深证局发〔20xx〕139号,以下简称“《通知》”)的要求,我们公司(以下简称“公司”)认真、全面地开展了规范财务会计基础工作的自查活动,形成了《XXX公司关于开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告》(以下简称“《自查报告》”)。现在,我们将本次专项活动的开展情况、自查发现的问题及整改情况报告如下:

  一、规范财务会计基础工作专项活动的开展情况

  公司对规范财务会计基础工作专项活动高度重视,活动的开展有组织、有计划、有步骤地进行,具体开展情况如下:

  1. 20xx年6月25日,根据《通知》要求,公司成立了以董事长为组长的专项活动小组,并对此次专项活动的前期工作做了相关部署。

  2. 20xx年6月26日~8月15日,财务中心和各子公司财务中心展开了全面、深入的自查活动,并对自查活动的开展情况、自查内容及自查发现的问题进行总结分析,出具自查报告,提交审计委员会及董事会审议。在此期间,对自查阶段发现的问题,财务中心和各子公司财务部门按照自查报告中发现的问题,依据相关法律法规要求,以及各级主管部门的指导意见,逐一落实整改方案,责任到人。

  3. 20xx年8月16日~20日,自查整改工作小组组长、副组长对财务中心各岗位及子公司财务中心的整改情况以现场检查、询问等方式进行内部检查和落实。

  4. 20xx年8月31日,公司完成了各项整改工作,将本次专项活动的开展情况、自查发现的问题及整改情况报告如下。

  二、自查发现的问题及整改情况

  本次自查活动中,我们发现了一些问题,主要包括以下几个方面:

  1. 财务报表存在错误,经过核实,发现部分数据不准确,已对相关数据进行重新核对并进行了修正。

  2. 部分费用报销流程不规范,已对相关流程进行完善和规范。

  3. 部分内部控制制度不健全,已对相关制度进行完善和加强。

  针对上述问题,我们已经采取了以下整改措施:

  1. 对财务报表进行重新核对和修正,确保报表真实、准确、完整。

  2. 对费用报销流程进行完善和规范,提高报销效率和准确性。

  3. 对内部控制制度进行完善和加强,提高公司的管理水平和风险控制能力。

  经过本次自查活动,我们已经对存在的问题进行了整改,并加强了对财务基础管理的风险控制,提高了公司的财务透明度和诚信度。