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审计工作总结报告推荐

时间:2024-04-19 15:57:07 工作总结

  一、指导思想

  根据党的xx大精神,我们审计部始终坚持以科学发展观为统领,牢固树立“审计为发展服务”的科学理念,切实履行监督职责,发挥审计工作推进教育发展、推进依法行政、推进制度创新的作用。

  二、工作重点

  1. 继续深化经济责任审计。我们认真执行《县级以下党政领导干部任期经济责任审计暂行规定》,做到凡“离”必审。同时加强任期内经济责任审计,使审计关口前移,变审计发现型为预防型。进一步规范经济责任审计行为,尝试实行经济责任审计预告制、工作联系制、情况报告制、跟踪落实制、结果公告制等。

  2. 继续深入开展财务收支审计。我们以自主创新为动力,在经济责任审计的基础上实施财务收支的真实、合法、效益的审计,努力深化审计内容,不断改进审计方法。积极开展食堂、房屋出租等情况的审计,逐步规范核算行为,提高资金使用效益。

  3. 进一步完善相关的内部审计制度和操作规程,搞好内审人员后续教育工作。

  4. 认真抓好跟踪审计。以审计意见、建议的落实和审计成果的运用为重点,实行跟踪审计回访制度。督促检查单位自觉执行审计意见和建议,促进单位财务管理工作进一步规范化、制度化、法制化。

  三、主要措施

  1. 我们坚持以人为本,以法治审的原则。在审计工作中,我们始终坚持以人为本,尊重被审计对象的意见和建议,通过耐心沟通和指导,帮助他们改进和完善管理制度。同时,我们严格按照法律法规进行审计,确保审计工作的合法性和合规性。

  2. 我们积极创新审计方式和方法。结合企业实际,我们积极探索新的审计方式和方法,提高审计工作的效率和效果。例如,我们采用大数据技术进行审计数据分析,提高审计的精准度和准确性。

  3. 我们加强内部审计人员培训和监督。为了提高审计人员的专业素质和业务水平,我们定期组织内审人员培训和学习,确保审计人员具备足够的专业知识和技能。同时,我们加强对审计人员的监督和管理,确保审计工作的质量和效率。

  四、主要成果

  通过一年的努力,我们取得了显著的审计成果,公司的内审工作一年比一年有起色。同时,我们也得到了公司领导和同事们的认可和欢迎。我们将继续努力,为公司的健康发展做出更大的贡献。