根据《关于进一步加强财务监管工作的通知》(发【20xx】13号)的要求,我单位认真、全面地开展了进一步加强财务监管的相关工作和财务运行情况自查,对存在的问题及不足之处进行整改完善。现将本次自查情况、自查发现的问题及整改情况报告如下:
一、进一步加强财务监管工作的开展情况
我单位对进一步加强财务监管工作高度重视,财务运行情况自查的开展,有组织、有计划、有步骤地进行,具体情况如下:
1. 20xx年8月26日,根据《通知》要求,下达了x集团公司《关于财务管理要求和开展财务检查的通知》(发【20xx】74号)文件,对此次专项活动的前期工作做了相关部署。
2. 20xx年8月31日,召开各实体财务部门负责人会议,传达《通知》精神及要求,按《通知》要求对自查内容进行了书面安排,积极推进部署自查工作的进行。
3. 20xx年9月1日至9月30日,集团财务部和各分子公司财会科展开了全面、深入的“背靠背式”自查活动,并对自查活动的开展情况、自查内容及自查发现的问题进行总结分析,出具自查报告,提交领导审议。在此期间,对自查阶段发现的问题,依据相关法律法规要求,逐一落实整改。
二、自查问题的整改情况
根据整改方案,我单位对《自查报告》中的问题进行了认真整改,包括财务人员和机构设置、会计核算基础工作、财务管理制度等内容:
(一)财务人员和机构设置基本情况
1. 会计人员的工作岗位实际实行定期轮岗,确保财务人员全面掌握各项业务,提高工作效率。
(二)会计核算基础工作
1. 对财务数据进行严格审核,确保数据真实、准确、完整,提高财务报表的可靠性。
2. 加强内部审计,对财务记录、凭证、账簿等进行全面审查,确保财务工作的规范性。
(三)财务管理制度
1. 完善财务管理制度,确保各项制度符合国家法律法规和公司实际情况。
2. 加强财务制度的培训和宣传,提高全员财务意识,确保财务制度的有效执行。
通过本次财务检查整改,我单位财务工作得到了进一步的规范和加强,为实现公司的战略目标提供了有力的保障。在今后的工作中,我单位将继续严格遵守国家法律法规和公司规章制度,加强财务管理,提高财务工作的质量和效率。