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财务管理自查整改报告

时间:2024-04-24 11:51:51 整改报告

  根据《关于进一步加强财务监管工作的通知》(发【20xx】13号)的要求,我们公司认真、全面地开展了进一步加强财务监管的相关工作和财务运行情况自查,对存在的问题及不足之处进行整改完善。现将本次自查情况、自查发现的问题及整改情况报告如下:

  一、进一步加强财务监管工作的开展情况

  公司对进一步加强财务监管工作高度重视,财务运行情况自查的开展,有组织、有计划、有步骤地进行,具体情况如下:

  1. 20xx年8月26日,根据《通知》要求,下达了x集团公司《关于财务管理要求和开展财务检查的通知》(发【20xx】74号)文件,对此次专项活动的前期工作做了相关部署。

  2. 20xx年8月31日,召开各实体财务部门负责人会议,传达《通知》精神及要求,按《通知》要求对自查内容进行了书面安排,积极推进部署自查工作的进行。

  3. 20xx年9月1日至9月30日,集团财务部和各分子公司财会科展开了全面、深入的“背靠背式”自查活动,并对自查活动的开展情况、自查内容及自查发现的问题进行总结分析,出具自查报告,提交领导审议。在此期间,对自查阶段发现的问题,依据相关法律法规要求,逐一落实整改。

  二、自查问题的整改情况

  根据整改方案,公司对《自查报告》中的问题进行了认真整改,包括财务人员和机构设置、会计核算基础工作、财务管理制度等内容:

(一)财务人员和机构设置基本情况

  1. 会计人员的工作岗位实际实行定期轮岗,确保财务人员全面了解各个岗位的工作内容,提高工作效率。

(二)会计核算基础工作

  1. 对财务数据进行严格审核,确保数据真实、准确、完整,提高财务报表的质量。

  2. 加强内部审计,对财务制度的执行情况进行监督,确保财务制度的有效实施。

(三)财务管理制度

  1. 完善财务管理制度,确保制度科学、合理、有效,指导财务工作的开展。

  2. 对财务管理制度进行培训和宣传,提高全员的财务管理意识。

  三、整改效果评估

  通过对自查发现的问题进行整改,公司的财务管理水平得到了提高,具体表现为:

  1. 财务数据的真实性、准确性和完整性得到了保障,财务报表能够真实反映公司的财务状况。

  2. 财务制度的执行情况得到了加强,公司的财务管理水平得到了提高。

  3. 全员的财务管理意识得到了提高,为公司的发展提供了有力的财务保障。

  通过本次自查整改,我们公司财务管理水平得到了提高,为公司的持续发展奠定了基础。今后,我们将继续加强财务管理,确保公司的财务工作能够更好地服务于公司的发展。