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财务自查报告及整改措施

时间:2024-04-29 09:25:00 整改报告

  一、引言

  根据我国《关于进一步加强财务监管工作的通知》(发【20xx】13号)的要求,公司认真、全面地开展了进一步加强财务监管的相关工作和财务运行情况自查,对存在的问题及不足之处进行整改完善。现将本次自查情况、自查发现的问题及整改情况报告如下。

  二、自查情况

  1、公司对进一步加强财务监管工作高度重视,组织有计划、有步骤地进行财务运行情况自查。

  2、自查内容主要包括财务人员和机构设置、会计核算基础工作、财务管理制度等方面。

  3、自查阶段发现的问题,财务中心和各子公司财务部门按照自查报告中发现的问题,依据相关法律法规要求,以及各级主管部门的指导意见,逐一落实整改方案,责任到人。

  三、整改情况

  1、公司对自查报告中的问题进行了认真整改,包括财务人员和机构设置、会计核算基础工作、财务管理制度等内容。

  2、对自查阶段发现的问题,财务中心和各子公司财务部门依据相关法律法规要求,以及各级主管部门的指导意见,逐一落实整改方案,责任到人。

  3、20xx年8月16日~20日,自查整改工作小组组长、副组长对财务中心各岗位及子公司财务中心的整改情况以现场检查、询问等方式进行内部检查和落实。

  4、20xx年8月31日,出具整改报告,提交审计委员会和董事会审议。

  四、结论

  通过本次财务自查及整改,公司对财务管理和内部控制进行了全面梳理,发现并解决了部分问题,提高了财务管理水平。今后,公司将继续严格遵守国家法律法规和政策要求,加强财务管理,提高财务运营效率,为公司的持续发展提供有力保障。