一、引言
根据《做好了审计中整改工作的通知》XX公司文件精神,结合我部审计检查实际情况,我们对本单位的财政财务情况进行了认真的自查,现就自查情况报告如下:
二、基本情况
我们单位的历史沿革、现况简介、财务状况等内容均符合审计要求。
三、财务绩效和经营情况
我们的财务资金均按预算用途使用,支出真实合规,无违规以虚假发票报销获取费用。我们严格专项资金管理,做到专款专用,无截留、挤占和挪用的行为。非税收入征收合法合规,无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为。我们认真执行收支两条线的政策,无以支抵收和坐收坐支的现象。认真执行规范津补贴政策,无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为。
四、管理和制度执行情况
我们单位内部管理制度制定与执行情况良好,制定和执行重大经济决策情况也符合规定。
五、xx同志任职情况及取得的主要成绩
xx同志在任职期间取得的主要成绩及考评情况良好。
六、审计中发现的主要问题
在审计过程中,我们发现了一些需要改进的地方,如部分支出流程不规范,部分内部管理制度需要进一步完善。
七、需要关注的重要事项
在自查过程中,我们关注到了一些潜在的风险和问题,需要进一步改善和解决。
八、审计评价
经过自查,我们认为我单位的财务状况、经营情况和内部管理制度总体上符合要求,但仍有一些需要改进的地方。
九、审计建议
针对发现的问题,我们提出以下建议:一是规范支出流程,二是完善内部管理制度。
十、审计报告使用范围
本报告主要用于我单位内部,如有需要,可将部分内容用于向上级领导汇报。
以上就是我们的内容,如有不足之处,敬请指出。