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财务自查报告

时间:2024-04-12 11:29:20 综合范文

  一、引言

  根据《关于进一步加强财务监管工作的通知》(发【20xx】13号)的要求,公司认真、全面地开展了进一步加强财务监管的相关工作和财务运行情况自查,对存在的问题及不足之处进行整改完善。现将本次自查情况、自查发现的问题及整改情况报告如下。

  二、进一步加强财务监管工作的开展情况

  1.公司对进一步加强财务监管工作高度重视,财务运行情况自查的开展,有组织、有计划、有步骤地进行。

  2.在自查前期,公司下达了《关于财务管理要求和开展财务检查的通知》(发【20xx】74号)文件,对此次专项活动的前期工作做了相关部署。

  3.公司在自查阶段,积极组织各实体财务部门负责人会议,传达《通知》精神及要求,按《通知》要求对自查内容进行了书面安排,积极推进部署自查工作的进行。

  4.自20xx年9月1日至9月30日,集团财务部和各分子公司财会科展开了全面、深入的“背靠背式”自查活动,并对自查活动的开展情况、自查内容及自查发现的问题进行总结分析,出具自查报告,提交领导审议。

  三、自查工作的内容

  公司在财务管理组织架构和人员配置、会计核算基础工作规范性、资金管理和控制、财务管理和会计核算制度建设和执行、会计档案管理办法等相关方面进行了认真、全面的自查。

  四、自查发现的问题及整改情况

  根据自查情况与内部审计情况,形成了专项活动的自查报告提交董事会审议。公司在自查过程中发现了一些问题,针对这些问题,公司依据相关法律法规要求,逐一落实整改。

  1.在财务管理组织架构和人员配置方面,公司对财务部门的人员进行了调整,提高了财务人员的业务水平。

  2.在会计核算基础工作规范性方面,公司对会计核算流程进行了规范,确保了会计核算的准确性。

  3.在资金管理和控制方面,公司加强了资金的管理和控制,保证了资金的安全。

  4.在财务管理和会计核算制度建设和执行方面,公司对财务管理和会计核算制度进行了完善,提高了财务管理水平。

  5.在会计档案管理办法方面,公司对会计档案进行了整理和归档,保证了会计档案的完整性和准确性。

  五、结论

  通过本次财务自查,公司发现并整改了一些存在的问题,提高了财务管理水平。公司在以后的工作中,将继续加强财务管理,确保资金安全,提高公司的经营效益。