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关于财务管理自查报告

时间:2024-04-17 13:00:29 综合范文

  一、引言

  根据我国《关于进一步加强财务监管工作的通知》(发【20xx】13号)的要求,我们公司高度重视进一步加强财务监管工作,并认真、全面地开展了进一步加强财务监管的相关工作和财务运行情况自查,对存在的问题及不足之处进行整改完善。现将本次自查情况、自查发现的问题及整改情况报告如下。

  二、进一步加强财务监管工作的开展情况

  1、20xx年8月26日,公司根据《通知》要求,下达了《关于财务管理要求和开展财务检查的通知》(发【20xx】74号)文件,对此次专项活动的前期工作做了相关部署。

  2、20xx年8月31日,公司召开各实体财务部门负责人会议,传达《通知》精神及要求,按《通知》要求对自查内容进行了书面安排,积极推进部署自查工作的进行。

  3、20xx年9月1日至9月30日,公司财务部和各分子公司财会科展开了全面、深入的“背靠背式”自查活动,并对自查活动的开展情况、自查内容及自查发现的问题进行总结分析,出具自查报告,提交领导审议。在此期间,对自查阶段发现的问题,依据相关法律法规要求,逐一落实整改。

  三、自查情况

  1、财务收支情况:公司严格按照《会计法》的规定,依法设置会计账簿,并保证其真实完整,根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。

  2、单位内部控制制度建立和执行情况:公司根据本单位工作实际,在建立并实施内部监督和控制制度过程中,制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时,相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度,有效地实施了内部监督和控制,保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全,加强了对本单位财产物资的监督和管理,杜绝了各种漏洞的发生。

  四、问题及整改情况

  在自查过程中,我们发现了一些问题,主要包括:1、部分财务记录不完整;2、部分内部控制制度不健全。针对这些问题,我们已经按照相关法律法规和公司制度,逐一进行了整改。

  五、结论

  通过本次财务管理自查,我们公司进一步加强了财务监管工作,提高了财务管理水平,发现并整改了一些问题,为公司的持续发展奠定了基础。今后,我们将继续严格按照国家有关财务法规和公司制度,加强财务管理,确保公司的财务工作依法进行,真实、完整、合规。