一、总体情况说明
在过去的一年里,在集团的正确领导下,审计部严格遵守国家各项法律、法规,认真履行集团的《内部审计管理制度》。根据集团公司2020年度工作的总体要求和审计计划,内部审计工作以集团公司企业管理年为中心,加强企业精细化管理,突出重点,切实履行职责,较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务。
二、完成主要工作
2020年共完成审计项目97项,其中年度财务收支及年度预算执行状况审计12项,专项经营考核审计1项,任期经济职责审计2项,投资企业财务收支与资产负债审计3项,基建工程项目预算审计38项,基建工程项目结算审计41项。为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。
1. 预算执行审计与财务收支审计并轨同行
在进行预算执行的过程审核时,针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等状况进行贴合性检查,发现各种问题,及时与各单位沟通,针对审计报告的存在问题,提出相关推荐,指导整改。
2. 年度审计发现问题的整改状况与逾期应收账款催收进行审计回访
针对整改不到位单位,提出指导性意见并敦促其切实执行。透过审计,严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律,为下一年预算执行储备了动力。
三、内部审计工作情况
1. 开展年度专项审计,促管理精细化规范化
围绕年初的审计计划及集团、电力股份下达的审计任务,共完成冷却塔标识工程、往来款项两个专项审计项目及燃煤专项审计调查。
2. 认真积极配合集团对厂长的任中经济责任审计
为我厂进一步做好精细化管理工作把好关。
四、其他情况
在其他方面,审计部严格遵守国家各项法律、法规,认真履行集团的《内部审计管理制度》,为集团的发展做出了积极贡献。
总之,在过去的一年里,审计部认真履行职责,积极开展审计工作,为集团的发展提供了有力的支持和保障。在未来,审计部将继续努力,不断提高审计工作的质量和水平,为集团的发展做出更大的贡献。