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信用联社股金自查报告

时间:2024-04-24 12:05:07 综合范文

  一、股金证的管理情况

  1、股金证的清理情况

  英言信用社和蒲掌信用社营业网点营业室、档案室、保险柜、员工宿舍办公桌内无旧股金证。

  2、作废的旧版股金证销毁情况

  英言信用社2010年8月上缴联社作废凭证892份,00---00;蒲掌信用社2010年8月上缴联社作废凭证1690份,00---00,00---00。

  二、检查结论

  经过自查,6月底贷款形态应调未调不良贷款科目129万元。多提呆帐准备金566元,少提应收利息184元,贴现手续费少提元,超列业务招待费元,6月底应盈余元,比帐面少盈余元。

  三、股本金操作环节检查

  1、入股环节不存在无客户在场情况下办理入股手续现象,柜员自行办理虚假入股业务。

  2、2006年以来抹账业务 无发现股金抹账情况。

  以上是营业部20xx年上半年的经营成果真实性暨内控制度建设执行情况的自查,对查出的问题已及时进行了整改纠正,在今后的经营工作中,我部将严格按照各项规章制度以规经营,严格经营管理,圆满完成联社交给的各项任务。