尊敬的领导、同事们:
为了进一步加强我部门的信息安全保护工作,提高部门员工的安全意识,根据公司的要求,我们财务部组织进行了安全自查工作。现将自查情况报告如下:
一、组织员工学习信息化安全相关制度
我们认真开展了对《行业计算机网络与信息安全管理制度》、《公司计算机信息系统安全管理制度》、《公司中心机房管理制度》、《公司信息安全保密制度》、《局(公司)财务系统数据安全管理办法》的学习,并着重落实了上级部门下发的信息安全政策、法规和规章制度。
二、自查中存在的主要问题
通过自查,我们发现部门信息安全存在以下几个问题:
1. 安全保护意识有待增强,部分管理人员的安全保护意识薄弱。
2. 数据的存储及备份机制还不够完善,存在信息丢失的隐患,存在移动存储介质内外网混用,个别笔记本电脑存在内外网混用。
3. 个别电脑中存在与工作业务无关的应用程序。
三、自查整改情况
针对以上存在的问题,我们采取了以下整改措施:
1. 进一步加强提高对信息系统安全重要性和紧迫性的认识。组织相关人员认真学习与信息系统安全有关的管理规定,不断增强信息系统安全保护意识,做到认识到位、措施到位、管理到位。
2. 对电脑中与日常工作业务不符及违反相关信息化安全管理规定的娱乐游戏、影视软件及应用进行了卸载。
3. 对部门内部的信息安全管理制度进行了进一步完善和更新,确保信息安全的制度性、规范性。
通过本次自查,我们财务部对信息安全工作有了更深入的认识,也明确了下一步的工作方向。我们将以此为契机,进一步加强部门信息安全保护工作,确保财务工作的顺利进行。感谢领导和同事们的支持与配合!
财务部2023