一、引言
随着企业不断发展壮大,财务管理日益重要,为了确保公司财务工作的规范性和有效性,我们组织了一次全面、深入的财务自查活动。通过本次自查,我们不仅发现并解决了存在的问题,还提高了全体员工的工作意识和执行力。现将本次自查情况、自查发现的问题及整改情况报告如下。
二、进一步加强财务监管工作的开展情况
1.公司对进一步加强财务监管工作高度重视,财务运行情况自查的开展,有组织、有计划、有步骤地进行。
2.在自查前期,公司下达了《关于财务管理要求和开展财务检查的通知》文件,对此次专项活动进行了详细部署。
3.在自查过程中,各实体财务部门负责人会议传达了《通知》精神及要求,积极推进部署自查工作的进行。
4.自20xx年9月1日至9月30日,集团财务部和各分子公司财会科展开了全面、深入的“背靠背式”自查活动,并对自查活动的开展情况、自查内容及自查发现的问题进行总结分析,出具自查报告,提交领导审议。
三、自查发现的问题及整改情况
1.问题一:财务记录不规范。
整改措施:对财务记录进行逐条审查,对不规范的记录进行纠正,并加强员工培训,确保财务记录的准确性和完整性。
2.问题二:报销流程不规范。
整改措施:对报销流程进行梳理,明确报销标准和审批权限,并制定相应的报销指南,确保报销流程的规范性。
3.问题三:内部审计不足。
整改措施:加强内部审计,对财务数据进行定期审查,确保财务工作的合规性。
四、总结与展望
通过本次财务自查活动,我们发现并解决了多个问题,提高了全体员工的工作意识和执行力。在今后的工作中,我们将继续加强财务管理,确保公司财务工作的规范性和有效性,为公司的持续发展奠定坚实基础。