欢迎来到61范文网!
您现在的位置:首页 > 综合范文

内审的岗位职责12篇

时间:2023-10-14 17:26:46 综合范文

内审的岗位职责 篇1

  1. 根据集团总部的统一安排,及时高效地完成年度预算;

  2. 负责制定全面的预算管理制度和预算管理体系;

  3. 负责集团预算执行情况的跟踪分析,准备预算分析会议的相关资料,推进各业务部门预算使用和管理规范;

  4. 负责月度/季度/年度预算执行和总结报告;

  5. 根据管理层需求,提供各种财务分析报表以供决策;

  6. 研发费用加计扣除及规划;

  7. 及时准确完成月度税务申报工作及年度所得税汇缴;

  8. 与税务局保持紧密高效联系,配合税务局完成各类稽查工作,确保无外部税务风险;

  9. 上级交代的其他工作。

内审的岗位职责 篇2

  1、根据公司制度和审计计划,对总部及分店的it系统、信息安全、资源利用系统流程的合规性进行审计监督;

  2、协助首席审计师建议及修订内部管理制度,提高工作效益和管理效益;

  3、制定年度审计计划,满足公司对it风险的偏好及分店的覆盖。

内审的岗位职责 篇3

  1、负责编制公司内部审计工作计划并组织实施;

  2、实施内部审计工作,对各成员公司项目经营风险及时预警;

  3、负责配合上级对各成员公司及所属项目开展审计工作;

  4.、负责检查所属企业审计结果的落实和执行情况,督促相关被审计单位整改;

  5、负责公司内控体系建设,对风险点进行评估、预警及应对。

内审的岗位职责 篇4

  岗位职责:

  1、负责根据年度审计计划制定财务审计计划及目标;

  2、负责搜集整理财务审计相关的规章制度、监管要求等,做好财务审计的有关文件、报表、信息资料的整理、分析等基础工作,按规定建立审计档案;

  3、负责对全行的账务、效益、绩效等进行审计,负责全行的离任审计工作,包括制定审计方案、组织实施现场及非现场审计检查,完成审计报告,做好工作底稿及相关资料的整理、归档工作。

  4、负责对审计发现的问题进行分析研究,提出处理意见和管理建议,按审计程序和有关规定做出审计结论和决定,并负责监督执行;

  5、负责做好本岗位的`内部培训及转培训工作。

  6、配合开展其它项目和专业审计工作;

  7、负责配合做好部门内风险管理的相关事宜;

  8、完成领导交办的其他工作。

内审的岗位职责 篇5

  (1)据国家、集团及公司的有关规章制度,负责公司财务核算和预算控制工作;

  (2)负责公司费用审核和控制,各类费用和支出单据复核;

  (3)负责编制公司财务报表及相关报表,并确保其及时性和准确性;

  (4)负责会计凭证、会计账簿的装订及归档;

  (5)协助处理公司及所属项目公司年度审计、工商年检等工作。

内审的岗位职责 篇6

  1、协助跟进订单交付时效性,交付各环节的协调处理;

  2、熟悉质量管理工作,对来料质量、制程质量控制、出货检验的控制过程进行监控;

  3、熟悉iso9001/iso管理体系,对体系推行具有较强推动力;

  4、协助总监对交付和质量管理各环节进行监督检查,落实执行;

  5、协助总监组织持续改善活动不断提高工厂管理水平;

  6、协助总监负责绩效管理的组织与评估工作;

  7、安排各项会议的日程和议程,撰写会议纪要,监管落实会议决议;

  8、督促落实各项工作计划的完成情况,检查和纠正执行情况。

内审的岗位职责 篇7

  1、负责制定质量管理工作计划和总结,协助公司开展内审工作。

  2、负责协助公司对工厂进行审核。

  3、负责协助公司对质量管理体系文件进行修订。

  4、负责对工厂体系运行的有效性实时进行监控。

  5、负责对工厂质量管理体系运行有关数据的统计、分析与反馈。

  6、负责对不合格项的跟踪验证工作。

  7、会英文优先。

内审的岗位职责 篇8

  岗位描述

  客户联络员

  岗位名称:

  客户联络员

  直接上级:

  销售部经理

  本职工作:

  负责与客户的联络工作

  工作责任:

  1.定时、定量访问客户,并提出访问报告,上报销售部经理。 2.根据访问结果,协助秘书建立客户资料库。

  3.定期与客户进行联络,与客户保持密切联系,反馈客户意见。 4.参加公关部组织的促销活动,与客户建立良好的关系。5.对潜在客户进行访问,并提出初访报告,上报销售部经理。6.将酒店相关的信息反馈给客户。7.将客户的订房意向转达给销售员。8.配合销售员对客户进行催款工作。9.每月提出一份工作总结,上报销售部经理。10.熟悉本岗位工作,努力学习相关知识。

  工作范围:

  销售部及外出联络

内审的岗位职责 篇9

  职责描述:

  1、主持审计监察中心的工作,组织实施公司决议和董事长安排的工作;

  2、组织制定审计监察中心的工作计划,组织实施公司下达的经营计划;

  3、根据公司下达的工作目标和指标,制定审计监察中心的考核指标;组织内部考核和评价,签认内部考核结果,提出对内部人员的奖惩意见;

  4、组织编制并实施公司年度审计工作计划;

  5、组织对公司的各项经济活动实行审计监督,必要时委托审计事务所进行;

  6、组织对公司开展经济效益和财务收支审计;

  7、组织对公司中层以上人员及特殊管理岗位人员的任期内经营目标、离任经济责任审计;

  8、定期检查监督公司的资产管理、国家财经法规和财务制度的执行情况;

  9、负责组织审计活动结束后审计资料汇总、审计意见书撰写、审计项目立卷等工作;

  10、负责下达审计整改通知,并及时组织回访或后续审计,落实审计结果;

  11、组织对重要经济活动和出现的重大事故开展专题审计调查;

  12、监督、检查公司各类招投标采购过程和各类设计变更,审核相关文件、资料;并对公司各类合同签订过程实施监督;

  13、负责对公司行政、工程、营销等各类制度进行审查,并对公司各类制度执行情况进行监察;

  14、负责做好部门内员工的培训、考核、管理工作;

  15、组织项目结算,并协助造价合约中心就项目结算分歧与承建商进行谈判和协商;

  16、组织处理公司的法律事宜;

  17、完成董事长/总裁交办的其他工作任务。任职资格:

  1、会计学、财务管理或相关专业本科以上学历;

  2、8年以上房地产行业工作经验,其中3年以上同等岗位工作经验;会计师资格,国家注册会计师为佳;

  3、有全面的现代企业管理知识,熟悉财经法律法规和制度;

  4、熟悉房地产管理、土地管理相关法律法规,合同法律法规,企业财务制度和流程;

  5、具备基本的网络知识,熟练使用办公软件、财务软件;

  6、工作细致、严谨,具有较强的判断和决策能力、计划与执行能力;

  7、具备良好的敬业精神和职业道德操守,有很强的感召力和凝聚力。

  内部审计经理

  岗位职责:

  1、负责根据年度审计计划制定财务审计计划及目标;

  2、负责搜集整理财务审计相关的规章制度、监管要求等,做好财务审计的有关文件、报表、信息资料的整理、分析等基础工作,按规定建立审计档案;

  3、负责对全行的账务、效益、绩效等进行审计,负责全行的离任审计工作,包括制定审计方案、组织实施现场及非现场审计检查,完成审计报告,做好工作底稿及相关资料的整理、归档工作。

  4、负责对审计发现的问题进行分析研究,提出处理意见和管理建议,按审计程序和有关规定做出审计结论和决定,并负责监督执行;

  5、负责做好本岗位的内部培训及转培训工作。

  6、配合开展其它项目和专业审计工作;

  7、负责配合做好部门内风险管理的相关事宜;

  8、完成领导交办的其他工作。

  采购流程审计总监

  职责:

  1.协助识别集团采购流程高风险领域及编制年度采购流程审计计划; 2.协助建立采购流程审计程序及培养采购流程审计专业人员;

  3.作为项目负责人,通过分析复核、访谈、检查、核对及其他审计技巧实施采购流程审计,并提出有效及具有实际业务操作意义的业务管理提升建议;

  4.参与总结会议并向督察委员会领导及业务高级领导汇报审计发现及建议; 5.确保有正确及足够的工作底稿。要求:

  1.具有较强的审计、分析及风险识别能力; 2.熟悉采购流程或具有采购流程审计经验者优先; 3.良好的团队合作精神及沟通能力;

  4.良好的报告能力、逻辑思维能力、学习能力及适应能力

  审计总经理

  序号工作任务工作描述

  1 管理体系建设 1.负责制定集团审计监察各项管理规章制度,并监督执行; 2.负责组织集团及所属公司工作计划管理制度修订;

  3.建立和完善集团部门内部工作和人员的职责管理体系并监督执行

  2 审计工作

  1、负责对集团及所属公司内控管理制度与流程的执行情况进行审计;(内控评价)

  2、负责对集团及所属公司与经营活动相关的财务收支、报表编制、合同签订等情况进行审计;

  3、负责对集团及所属公司工程审批、合同签订、工程预决算及工程建设过程中资金、成本投入情况进行审计;

  4、负责对集团及所属公司投资和资本运作行为进行风险评价,并提出可行性建议;

  5、负责对集团及所属公司有关部门和个人的经济责任进行审查,提出处理意见;

  6、对集团及所属公司主要管理人员和关键岗位人员进行离任审计;

  7、提请或配合外部审计机构进行审计工作;

  8、完成集团董事长批准的专项审计工作。

  3 团队建设管理

  1、负责部门经理及主管以上管理人员的分工管理等工作;

  2、负责部门人员的业务素质的培训,职业道德的教育; 4 人事管理 1.负责集团本部门经理人员的考核管理工作; 2.负责集团本部门人事管理及各项工作岗位评价; 3.负责建立和完善集团审计人员晋升、使用、淘汰机制;

  任职资格

  任职资格教育程度全日制专科以上学历 专业要求财务审计专业或企业管理等相关专业

  技能水平1.对企业审计监察工作管理有系统的了解和实践经验,对审计监察管理各模块有较深入的认识; 2.具备现代审计管理理念和扎实的理论基础; 3.熟悉国家、地区财经法规等

  工作经验 1.八年以上大型企业管理工作经验; 2.三年以上大型企业审计负责人岗位工作经验。价值观及

  行为准则 1.认同企业文化; 2.有良好的职业操守;

  3.严格遵守国家法律法规,执行企业各种规章制度。 其他要求有很好的激励、沟通、团队领导能力。资格证书审计师,或注册审计师及注册会计师

  内控管理高级经理或总监

  岗位职责

  1、监督问责标准的执行;

  2、参与制定不相容岗位分离标准及评估工具;参与组织总部范围财务流程风险梳理;参与组织财务系统重大风险梳理,并建立应急预案;参与组织总部的、直属企业及业务控制点梳理;报备产业集团风险控制文档,风险应急预案;

  3、参与组织总部及直属业务的财务流程控制点测试;参与组织开展专项检查,报备各产业重点风险检查方案、检查报告及问题整改落实情况报告;参与总部采购和招投标管理;

  4、参与内控成熟度评价工具开发;跟进产业集团审计问题整改情况

  5、落实渠道建设方案,报备各集团季度内控管理信息报表

  任职资格:

  1、中级会计师证书,会计、审计、经济、金融、法律等相关专业

  2、8年以上财务及相关工作经验(研究生3年以上)。

  3、参与在集团范围内推广内控体系。

  4、风险、内控等方面工作经验三年以上。

  5、熟练掌握财务管理知识。

  6、初步具备财务内控管理的相关知识。

  7、初步具备与财务内控管理连接的知识结构:经济、财务会计、法律等。

  8、熟悉集团化管理的知识;

  内部审计经理

  远洋地产有限公司

  15-30万 5天内反馈 北京发布于:13小时前

  全日制统招本科3年以上经验普通话25-35岁 收藏

  我感兴趣请联系我 商业保险

  职位描述:

  岗位职责:

  1、负责组织开展集团控股子公司的内控审计项目;

  2、负责集团审计发现问题的整改跟进并报告;

  3、负责审计发现问题的归类、汇总及分析;

  4、负责审计底稿的归集、整理;

  5、参与内部审计制度的修订。

  任职要求:

  1、全日制重点院校审计或财务管理类研究生毕业;

  2、具有在大型房地产企业从事内部审计或财务管理工作3年以上经验;

  3、良好的中英文语言与文字表达能力,较好的团队协助能力及抗压能力。

  4、个人素质要求:细致、勤奋、踏实、对数字敏感。

  审计经理(内控)国内TOP10地产开发商

  岗位职责:

  负责对公司运营关键环节进行监控,受理、调查违规违纪事件,并实施流程制度审计,促进公司管理制度流程体系的规范性建设,降低运营风险。任职资格:

  1、统招本科及以上学历,企业管理等相关专业;

  2、3年以上同岗位工作经验,有上市公司审计、内部控制经验者优先;

  3、熟悉审计相关理论、政策和实务,熟悉内部控制知识,掌握现代企业管理知识。

  内部审计经理

  太阳能科技有限公司 工作职责:

  1、按照内部审计计划,编制内部审计工作方案,组织内部审计工作的实施;

  2、监督分、子公司遵守国家财经法律、法规及总公司的相关规章制度的情况;

  3、对公司各内部机构、分、子公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估;

  4、协助建立健全反舞弊机制,确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容,并

  在内部审计过程中关注和检查可能存在的舞弊行为;

  5、监督公司资产安全、完整、保值增值情况;

  7、定期与不定期报告内部审计工作计划执行情况以及内部审计工作中发现的问题。

  8、除常规审计外,负责各类专项审计。

  9、财务总监交办的其他工作。

  任职资格

  1、本科以上会计或审计专业学历;

  2、三年以上公司内部审计工作经验;

  3、熟悉《企业内部控制基本规范》及国家法律、法规;

  4、熟练掌握运用内部审计方法;较强的数据分析处理能力;

  5、具有较强的沟通协调表达能力及书面文字表达能力。

  6、诚信廉洁,勤奋敬业,作风严谨,敬业负责,有良好的职业素养。

  内审经理

  某上市建筑集团

  职位描述: 岗位职责: 1.参与编制内部审计制度; 2.参与编制内部审计手册; 3.参与采购业务审计; 4.参与资产审计; 5.参与财务审计。岗位要求: 1.经济、金融、会计、财政、税务、统计、法律、管理、IT等专业;2.本科以上学历,中级以上职称;3.从事过审计业务3年以上; 4.沟通能力强,组织管理能力强,文字表达能力强;5.热爱审计工作,敬业。

  审计经理

  大型国有房地产开发企业

  25-35万 岗位职责:

  1、参与各公司财务、税务、工程、预算、采购招标等相关审计,编写审计报告;

  2、参与项目尽职调查工作;

  3、对公司负责人进行经济责任审计或离职审计;

  4、撰写年度、季度财务报表复核报告;

  5、内控评价或风险管理评价工作;

  6、审计信息化管理与建设;

  7、其他相关工作。 岗位要求:

  1、具有注册会计师资格,有会计师事务所工作经验者优先;

  2、具有内控或风险管理专业特长者优先;

  3、通晓房地产财务、税务、工程、采购招标等相关审计业务,责任心强,做事认真负责,沟通能力强,能出差,为人积极乐观。

  4、本科以上学历,财经或相关专业,5年以上工作经验;

  5、年龄限制:30-40岁;

  审计经理(财务)

  北京复华置地房地产开发有限公司

  岗位职责:

  1、负责制定、完善部门的各项规章制度,流程梳理;

  2、负责公司所属投资项目财务预算、财务收支情况,公司资产、负债和损益进行审计

  3、负责对公司及所属单位对外投资并购、基建工程、重大技术改造、招标采购等重要经济事项或重大经济合同进行审计监督

  4、负责与外部监管部门的联系、协调、配合工作。 任职资格:

  1、财经类本科及以上学历,5年以上财务、审计工作经验

  2、中级以上职称或具有中国注册会计师(CPA)、国际内部审计师(CIA)等资格优先考虑。

  2、熟悉国家财经法规、审计法规和税收政策及相关账务的处理方法,对内部控制及流程有较深刻的认识,熟练掌握办公软件使用技能。

  3、诚实正直,责任心强,敬业,具有良好的沟通协调及执行统筹能力,具备较强的文字表达能力。

  4、工作稳定性和原则性强,具备较强的逻辑思维能力、分析辨识和判断能力,能承受较强的工作压力。

  内审经理

  某上市建筑集团

  职位描述: 岗位职责: 1.参与编制内部审计制度; 2.参与编制内部审计手册; 3.参与采购业务审计; 4.参与资产审计; 5.参与财务审计。岗位要求: 1.经济、金融、会计、财政、税务、统计、法律、管理、IT等专业;2.本科以上学历,中级以上职称;3.从事过审计业务3年以上; 4.沟通能力强,组织管理能力强,文字表达能力强;5.热爱审计工作,敬业。

  审计经理

  北京亦庄国际投资发展有限公司

  岗位职责:

  1.公司内部审计:在部门负责人的指导下编制年度内部审计工作计划,并对公司及下属子公司的实施各项内部审计工作,具体包括:财务收支、经营绩效、经济责任、项目退出审计、三公经费、预算审计与风控评价等工作; 2.内部风险控制:草拟公司风险控制评价方案,对公司内部控制体系运行进行监督与评价,并撰写公司风险控制评价报告;

  3.项目出资前审计:对即将出资的投资项目进行业务流程评价,确保整个出资程序合规,且决策风险可控; 4.其他专项审计:完成公司领导交待的其他专项审计工作;

  任职资格:

  1.财会、审计、经济等相关专业,本科及以上学历;

  2.五年以上企业财务管理经验或三年以上会计师事务所工作经验; 3.具有审计师、会计师或注册会计师,以及兼有其他相关职业资格者优先;

  4.熟悉内部审计、风控评价、财务收支、财务管理、会计核算、企业经营管理等相关专业知识,并了解国家财政税收政策,具有相关丰富审计经验者优先;

  内部审计经理

  太阳能科技有限公司

  工作职责:

  1、按照内部审计计划,编制内部审计工作方案,组织内部审计工作的实施;

  2、监督分、子公司遵守国家财经法律、法规及总公司的相关规章制度的情况;

  3、对公司各内部机构、分、子公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的

  有效性进行检查和评估;

  4、协助建立健全反舞弊机制,确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容,并

  在内部审计过程中关注和检查可能存在的舞弊行为;

  5、监督公司资产安全、完整、保值增值情况;

  7、定期与不定期报告内部审计工作计划执行情况以及内部审计工作中发现的问题。

  8、除常规审计外,负责各类专项审计。

  9、财务总监交办的其他工作。

  内审经理

  某上市建筑集团

  职位描述: 岗位职责: 1.参与编制内部审计制度; 2.参与编制内部审计手册; 3.参与采购业务审计; 4.参与资产审计; 5.参与财务审计。岗位要求: 1.经济、金融、会计、财政、税务、统计、法律、管理、IT等专业;2.本科以上学历,中级以上职称;3.从事过审计业务3年以上; 4.沟通能力强,组织管理能力强,文字表达能力强;5.热爱审计工作,敬业。

  审计主管 某集团大型酒业公司

  1、拟定和完善审计制度、审计流程、考核体系;

  2、对审计计划实施方案进行调整和分解;

  3、组织、监督、审查经营成果、财务、管理、专案等各项审计活动;

  4、编制内审方案,整理审计证据,准备相关审计文件;

  5、草拟审计报告,提出审计建议,送审计部长审核;

  6、向审计部长汇报审计问题,协助部长完成内外审计的协调沟通工作;

  7、参与现场审计,评价和考核审计小组成员的业绩表现

  北京天瑞金置业投资有限公司

  岗位职责:

  1、建立并完善内部审计制度

  2、及时组织开展对子公司的财务相关审计工作,定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计、工程审计和财务收支审计

  3、对所涉及的审计事项,组织编写内部审计报告,提出处理意见和建议,监督被审计单位严格执行审计决定,指导做好审计记录和资料保管工作

  4、对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的可行性分析和审计

  5、控制公司管理风险,会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、挪用财物、贿赂等行为和经济犯罪的情况

  6、负责审计部门日常管理工作

  审计经理

  某民营上市地产公司

  岗位职责:

  1、负责根据董事会或审计委员会的部署,拟定审计工作计划,报经董事会或审计委员会批准后制定审计方案;

  2、负责组织实施内部审计工作;

  3、负责于审计终结后,出具书面审计报告,并报送董事会或审计委员会;

  4、监督检查财务预算的执行情况;

  5、监督审计结果的落实;

  6、完善内控体系,对公司对内部控制制度的执行情况进行监督检查;

  7、负责与董事会或审计委员会的日常沟通;

  8、配合外部机构对公司的年度审计、稽核检查;

  9、参与公司重大投资决策,任职要求:

  1、在律所或者四大找做融资租赁的,有IPO和融资租赁经验优先

  2、财务相关专业优先考虑;

  3、3年左右工作经验,男女不限;

内审的岗位职责 篇10

  内审员的岗位职责

  1.在质量管理负责人的领导下负责开展内部质量体系审核工作,制定内部质量体系审核计划,并配合组织实施确认与监督执行。开展定期和不定期的内部审查工作。

  2.负责外部审查的准备与陪同,不符合项的改善跟踪与回复。 3.负责内部体系的宣传培训及监督执行。

  4.负责体系文件的管控与修订、签发,体系资料的收集归档等。 5.负责质量体系审查工作的陪同与处理。

  6.负责质量体系客户审查不合格事项的回复与跟踪确认。 7.负责公司内部人员质量体系的培训及考核。

  8.负责内部稽核不合格事项的回复跟踪与效果确认。

  9.体系文件控制过程中出现的问题及不适合事项及时反馈并提出整改意见。 10.负责定期对分公司的质量管理体系运行情况进行培训、检查、监督、审核。11.贯彻、执行国家有关档案工作的方针、政策和法规以及相应的规章、制度,制定公司档案工作的规章制度,并对执行情况实施监督、检查。

  12.负责公司一级档案资料的收集、整理、归档、保管、销毁工作,做到帐、物、卡相符。档案分类要科学,内容保持有机联系,保管期限准确,便于保管利用。热情、耐心接待查档人员,坚持查档规定,做到调卷迅速、准确、不断提高工作效率。

  13.负责对二级档案管理工作进行监督和指导以及检查验收工作。

  14.认真贯彻执行党和国家的保密制度,确保档案安全。严禁非工作人员随意进入档案库房。

  15.负责制定公司办公用品及办公设备采购计划;负责办公用品的保管和签发;负责公司固定资产的登记与管理。

  16.负责承办上级交办的其他与档案业务相关的工作任务。

内审的岗位职责 篇11

  铜化集团内部审计人员岗位职责(修订稿)

  一、审计部长岗位职责

  1、审计部长主持审计部的全面工作,负责向领导请示和汇报工作,对领导负责,当好领导的参谋和助手。

  2、负责贯彻执行党和国家的有关方针、政策、制度和法规及公司的有关规定。

  3、组织制定审计工作的中、长期规划和年度审计工作计划,并加以实施,定期组织有关人员研究制定完成审计任务的措施和办法,指导和协调审计工作的开展,检查各项计划的执行情况。

  4、组织制定和修改审计工作规章制度并检查、督促制度的贯彻执行情况。

  5、主持召开部务会议、传达、布置、学习、讨论、检查、总结审计工作,审议、决定审计工作中的重大问题。

  6、审定审计项目,批准审计项目的实施方案及实施计划、审核、签发审计报告,审计意见书、审计建议、作出审计决定及重大审计项目的审签和各类文稿的审定、确保审计工作质量。

  7、负责本部门审计人员的政治思想教育和日常管理工作,不断提高政治素质,组织审计人员的考核,组织开展审计人员的业务培训工作。

  8、负责组织审计理论研究,总结经验教训,不断拓宽内审工作思路,为公司的发展服务。

  9、关心审计人员的切身利益,切实帮助解决实际困难,充分调动全体人员的工作积极性和责任心。

  10、负责领导交办的有关工作。

  二、部长助理岗位职责

  1、在部长领导下,协助部长做好各项工作,积极认真、负责地尽职尽责完成部长授权的有关工作任务。

  2、具体负责制定审计人员后续教育年度培训计划,落实审计人员的政治理论学习和业务学习,不断提高审计人员的政治思想和业务理论水平,拓宽知识面。

  3、具体负责财务审计工作。根据审计计划,协助部长完成年度经营业绩审计工作,开展专项审计和审计调查工作。参与重大审计项目的方案研究、制定工作。

  4、负责协调与被审单位及相关部门的工作关系,宣传有关审计政策和法规,解决审计过程中出现的各种矛盾,减少审计风险,确保审计工作顺利进行。

  5、对负责的审计项目,做好审计质量的管理、审计进度的把握,对审计工作底稿、审计报告初搞进行审核,并对审计结果负责。

  6、对负责的审计项目,做好审计方案、审计报告、审计意见书、审计决定的审核以及跟踪检查、整改落实工作。

  7、完成部长交办的其它工作。

  三、项目主审的主要职责

  1、对负责的审计项目开展调查研究,确定审计目标,审计范围,审计重点和审计技术方法及项目完成时间,制订审计方案报部门负责人审定。负责组织审计人员依照审计工作规程开展工作,确保审计方案的实施。

  2、对审计人员工作进行分工,对审计人员取得审计证据和编制的工作底稿进行复核,对主审的项目质量负责。

  3、编写审计报告,真实反映被审单位的情况,客观公正地给予评价,具体地提出存在的主要问题,并提出建设性的意见或处理决定。

  4、协同审计项目负责人对审计项目进行后续审计,检查审计决定的执行情况,并报告有关工作。

  5、负责主审项目的档案资料收集、整理、立卷、归档工作。

  四、一般审计人员岗位职责

  1、在部长的领导下和主审的组织下,认真履行审计职责,完成各项审计任务。

  2、认真贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法令、法规和公司内部审计办法及各项规章制度,准确执行审计、财务会计和工程管理法规制度。

  3、恪守严格依法、正直坦诚, 客观公正、勤勉尽责、保守秘密的基本审计职业道德,严格保守被审单位商业秘密和财务信息;严守审计工作纪律、廉政纪律,自觉维护审计权威。

  4、严格按照集团公司内部审计职责、权限、程序进行审计,编制并向主审提交审计工作底稿,保证审计质量。对审计发现的重大问题隐瞒不报、不如实报告或违反审计纪律,造成不良影响等情况,将按照有关规定追究审计责任。

  5、配合纪检、监察、财务部门和工程管理部门的有关工作。

  6、做好委外审计项目的委托管理、跟踪检查与审计结果的复核工作。

  7、努力钻研业务,不断提高业务能力,适应内审工作的需要。

  8、积极完成部长交办的其它任务。

内审的岗位职责 篇12

  内审员岗位职责

  1.接受质量负责人的委派,参加本公司管理体系的内部审核工作,熟练掌握有关专业知识及审核技能。

  2.参与编制“管理体系内部审核检查记录”。

  3.通过内审,对不符合工作提出纠正措施。

  4.跟踪、验证纠正措施的落实情况。

  5.参与“管理体系内部审核报告”的编写。

  6.内审员必须独立于被审核的工作。