尊敬的领导,亲爱的同事们:
2022年已经接近尾声,在这一年里,我们银行审计部在总行和分支行的正确领导下,紧紧围绕全行工作中心,严格按照总行、分行的有关指示开展工作。在此,我谨代表审计部全体成员,向领导及同事们表示衷心的感谢!
一、审计工作总体情况
2022年,我们银行审计部共完成了21次审计检查,其中日常审计8次,内控综合评价7次,离任审计5次,专项审计1次。审计报告共提出问题及整改要求111项,由被检查单位管理。针对薄弱环节提出审计建议43条。全年完成审计工作量267天。
二、审计工作亮点
1. 积极沟通,提高审计效果:在审计过程中,我们与被审计单位保持良好的沟通,确保审计工作顺利进行。
2. 关注风险,提升审计质量:我们关注审计过程中的风险点,努力提高审计质量,确保审计报告的准确性和完整性。
3. 深入基层,了解真实情况:我们深入基层,了解分支行的真实情况,为领导提供真实、客观的审计意见。
三、审计工作不足及改进措施
1. 审计工作覆盖面有待提高:虽然我们已经对大部分分支行进行了审计,但仍有部分分支行的审计工作有待加强。改进措施:加大对未审计分支行的审计力度,确保审计工作覆盖面全面。
2. 审计人员培训不足:部分审计人员在审计知识和技能方面有待提高。改进措施:组织审计人员参加培训,提高审计人员的业务水平。
四、展望2023年工作
在新的一年里,我们将继续紧紧围绕全行工作中心,严格按照总行、分行的有关指示开展工作。
1. 深入学习和理解总行、分行的有关指示,确保审计工作的正确方向。
2. 加强与分支行的沟通,了解真实情况,为领导提供真实、客观的审计意见。
3. 提高审计质量,关注风险,确保审计报告的准确性和完整性。
总之,我们银行审计部将在新的一年里,继续为银行的发展做出贡献,确保审计工作取得更好的成绩!
最后,感谢领导及同事们对审计部工作的关心和支持!
银行审计部2022年12月