一、重大危险源自查情况
从1月至10月31日,我国营业厅营业正常有序,但安全员仍然坚持“三不放过”原则,对近几个月的票据、单据及现金管理进行了综合性检查,此次检查重点为票据及现金的管理。根据营业厅的特殊性,已做到票据、单据及现金分别由专人进行管理,日收取现金当天存入银行;单据和票据每天都入库存放,领用时有记录。
二、安全生产台帐情况
安全员对本营业厅的安全生产台帐进行认真的审核,包括:安全生产责任制签订情况、职工劳动防护用品发放情况、职工违章处罚情况、从业人员安全教育培训情况、安全生产会议组织情况、职工安全学习情况、安全检查事故隐患整改情况、设备安全管理情况等逐一进行审核通过。
三、本营业厅对厅内的危险源点是否挂有警示牌,是否配置了消防灭火器及防盗设施是否完善。该项检查已通过。
四、本营业厅根据公司的管理办法制定了《安全事故应急预案和救援措施》、《劳动防护用品管理制度》、《票据、单据及现金管理制度》、《保卫制度》、《岗位职责》等。
五、本营业厅责任书的签订情况
由公司安全管理委员会与县安监局签订安全生产责任书;由公司与本营业厅主任签订安全生产责任书;由本营业厅主任与本营业厅成员签订安全生产责任书。
通过自查,我们发现了一些问题和不足,如部分设备存在安全隐患,需要及时整改。我们将按照安全生产台帐的要求,对存在的问题进行整改,并加强对安全生产工作的监督和管理,确保营业厅的安全生产。