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专项督导自查报告

时间:2024-04-20 19:44:47 综合范文

  一、引言

  根据我国财政部的要求,我国各个单位都应进行国有资产帐实相符、核算规范的自查自纠工作。我单位在此次自查自纠工作中,严格按照规定,对资产管理、资金核算、内部监督和控制等方面进行了全面的检查和梳理。

  二、资产管理

  我单位在资产管理方面,坚持帐实相符,核算规范,严格按照规定程序进行资产的违规处置和截留处置收入的违规行为。通过自查,我单位发现某些工作性的专项资金招待费略微偏高,已及时进行调整,并提出了厉行节约,严格控制接待标准的措施。

  三、资金核算

  我单位在资金核算方面,实行集中统一管理和核算,无“账外账”和“小金库”。通过自查,我单位发现某些工作性的专项资金招待费略微偏高,已及时进行调整,并提出了厉行节约,严格控制接待标准的措施。

  四、内部监督和控制

  我单位根据本单位实际,建立了并实施内部监督和控制制度,相关人员在工作过程中严格遵守规章制度,有效地实施了内部监督和控制。通过自查,我单位发现某些工作性的专项资金招待费略微偏高,已及时进行调整,并提出了厉行节约,严格控制接待标准的措施。

  五、结论

  总的来说,我单位在此次自查自纠工作中,发现了一些问题,但已及时进行调整,并提出了改进措施。我单位将以此次自查自纠为契机,进一步完善资产管理、资金核算、内部监督和控制等方面的制度,提高工作效能,确保资产安全和资金使用合规。