一、引言
根据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》等相关规定,以及公司内部审计要求,我们对公司的财务管理和会计核算进行了认真、全面的自查。通过自查,我们发现了存在的问题,并采取了相应的整改措施。在此,我们向董事会提交此次,以便得到董事会的审议和指导。
二、自查工作的内容
本次自查工作依据《公司全面落实审计整改实施办法》(xxxxxxxxxxxx号)有关公司文件精神,结合公司开展的第二次保险机构财务业务数据真实性检查,加强中介业务管理自查自纠,治理商业贿赂不正当交易自查自纠和2014年度上半年依法合规经营报告等专项检查工作。自查内容包括:
1. 健全组织,强化领导。为确保自查工作顺利进行,公司高度重视,成立了以总经理为组长的自查自纠清查小组,积极开展自查自纠工作。
2. 严格清查,不走过场。成立清查小组后,公司认真学习文件精神,对照自查内容进行自查,做到不走过场不留死角,及时发现和解决存在的问题。
3. 认真自查,及时自纠。按照《公司全面落实审计整改实施办法》的要求,公司对违规承保、虚假退费、违规理赔、手续费及中介业务管理问题、xxxxx问题、保费核算问题、虚列费用、应收保费问题、资金管理问题、违规对外担保等十类重点问题进行了自查。
三、自查结果
1. 违规承保:201x年度公司保费收入达xxxxxx元,各险种保费收入、其他业务收入及追偿款收入等各项业务收入均如实反映并及时确认纳入帐内核算,不存在虚增保费、截留保费、虚假批退;严格执行条款费率,不存在拆单甩单跨年度调节保费、滚单入帐、改变条款约定退保环节虚假退保退费等数据不真实情况。
2. 虚假退费:在本次自查过程中,未发现公司存在虚假退费问题。
3. 违规理赔:在本次自查过程中,未发现公司存在违规理赔问题。
4. 手续费及中介业务管理问题:在本次自查过程中,发现公司存在手续费及中介业务管理方面的一些问题,已采取相应的整改措施。
5. 保费核算问题:在本次自查过程中,发现公司存在保费核算方面的一些问题,已采取相应的整改措施。
6. 虚列费用:在本次自查过程中,发现公司存在虚列费用问题,已采取相应的整改措施。
7. 应收保费问题:在本次自查过程中,发现公司存在应收保费问题,已采取相应的整改措施。
8. 资金管理问题:在本次自查过程中,发现公司存在资金管理方面的一些问题,已采取相应的整改措施。
9. 违规对外担保:在本次自查过程中,发现公司存在违规对外担保问题,已采取相应的整改措施。
四、整改措施
针对自查中发现的问题,公司已采取以下整改措施:
1. 对于违规承保问题,公司对相关责任人进行了严肃处理,并加强业务流程管理,确保 future 不再发生类似问题。
2. 对于虚假退费、违规理赔等问题,公司已加强内部审计,完善相关制度,加强业务流程管理,确保 future 不再发生类似问题。
3. 对于手续费及中介业务管理、保费核算、虚列费用、应收保费、资金管理、违规对外担保等问题,公司已制定具体的整改方案,并责成相关部门和责任人认真执行,确保问题得到切实解决。
五、结论
通过本次审计自查,我们发现了一些存在的问题,并采取了相应的整改措施。我们将认真执行整改方案,持续跟踪整改进展,确保问题得到切实解决。同时,我们将不断优化内部管理,加强风险防范,提高公司整体运营水平,为公司的可持续发展奠定坚实基础。