一、企业概况
本企业实收资本xxxx,公司下设工程部、财务部、销售部、办公室等职能科室。截至20xx年xx月xx日,本企业实现销售收入xxxxxx元。
二、自查情况
根据我国税收专项检查动员大会的安排,我们对我单位20xx年至20xx年1至5月底以前的纳税情况进行了认真的自查。自查重点包括营业税、代扣税检查情况等方面。
1. 营业税检查情况:截止20xx年5月底,本企业少缴营业税:元;城建税:元;教育费附加:元;土地增值税:元;水利基金:2元。
2. 代扣税检查情况:我们对建筑企业的税收情况进行了认真的监督,并积极进行了代扣代缴。尽管如此,目前还有一些问题需要解决,如工程未决算,目前已付工程款xx元,工程款暂未代扣税金;其他由于正在办理外派证,已付xx元,暂未代扣税金。
三、风险评估
针对以上自查情况,我们进行了风险评估。在已确定发生的风险事件中,我们详细描述了风险事件的发生原因、影响范围及可能带来的损失,并针对已发生的风险事件列出了主要拟采取的对策。对于存在与风险清单列示不同的风险,我们也进行了补充说明。
四、结论
通过本次自查,我们发现企业在关联交易中存在一定的风险,为防止风险扩大,我们已经采取了相应的措施,并将继续关注风险变化。希望以上内容能够对您有所帮助。
*************
****年**月**日(企业落款)