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银行工作审计报告

时间:2024-04-30 10:38:28 综合范文

  一、前言

  根据银行年度工作总结报告和优秀银行人员年度工作总结报告,我们对银行审计科的工作进行了全面的分析和总结。审计科在20__年里充分发挥了审计的作用,对于有效地防范风险、确保资金安全、规范内部管理,促进公司财务管理规范、协调发展起到了积极作用。本文将对银行审计科20__年度的工作进行详细的阐述。

  二、20__年度工作概述

  1. 审计工作内容

  审计科在20__年度主要完成了以下几项审计工作:

(1) 对公司的各项收入进行了审核,确保公司的所有收入都及时入账,并纳入了公司的财务核算,无隐瞒、截留挪用、转移公司收入的情况。

(2) 对公司的各项支出情况,包括员工工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出情况进行审核,重点审计了支出的真实性和合法性,有没有损失浪费等行为,内审认为均符合有关规定要求,各项支出均属合理。

(3) 对于公司的资产构成情况,经审计认为货币资金按规定办理了收付手续;固定资产做到了帐帳相符、帳物一致;各类往来款项作了相应清理;

(4) 对公司的负债也作了相应审计,没有产生新债,更没有举债消费。

  2. 审计成果运用

  审计科在20__年度认真贯彻上级内审部门的文件精神,及时完成安排的各项工作,严格执行了年度审计工作计划,提高了对计划严肃性的认识。审计提出的意见、落实到位的少。

  三、存在问题及原因分析

  审计科在20__年度的工作中,存在一些问题,主要包括:

(1) 审计力量与审计任务不相适应,审计质量难保证。部分同志因专业水平限制而无法独挡一面的承担审计工作任务,审计工作走过场。

(2) 未能更多关注支行对审计发现问题的整改情况,整改流于形式。

(3) 工作交叉重复,在不必要的工作上,耗费了大量精力和人力,降低了审计效率。

(4) 审计成果运用不够。

  四、下半年工作打算

  针对存在的问题,审计科计划在20__年度的工作中,做好对高管人员和关键岗位人员的专项责任审计,进一步深化高管人员和关键岗位人员审计内容,逐步推行任中审计。同时,加强审计力量的配备,提高审计质量,确保审计工作的有效开展。

  五、结语

  银行审计科在20__年度的工作中,充分发挥了审计的作用,为有效地防范风险、确保资金安全、规范内部管理,促进公司财务管理规范、协调发展起到了积极作用。同时,也存在一些问题,需要我们在今后的工作中,加强审计力量的配备,提高审计质量,确保审计工作的有效开展。