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信用社柜员自查报告

时间:2024-04-11 16:46:03 综合范文

  一、引言

  为了贯彻落实市联社案件专项治理工作,保障客户资金及信用社的安全与稳定,我作为一名信用社柜员,深入学习和领会了《关于落实案件专项治理采取有效措施防范银行案件风险的通知》(银监通[]6号)、《关于加大防范操作风险工作力度的通知》(银监发[2005]17号)和《商业银行和农村信用社案件专项治理工作》方案(银监办发[2005]77号)精神,以及省协会《关于防范操作风险做好案件专项治理工作的实施意见》等文件。通过学习讨论,我充分了解了本次专项治理工作的重要意义,明确了执行规章制度和操作规程的重要性、必要性,进一步认识违反规章制度和操作规程的危害性,并根据自身情况展开自查。现将自查情况汇报如下。

  二、自查内容

  1. 授权管理情况

  我社柜员坚持严格执行顶岗及授权制度,相关人员严格检查授权业务及授权操作手续的合规性。

  2. 会计档案管理

  我社按规定整理、装订会计核算资料,归案装订及时、完整、合规。

  3. 各类登记簿登记及管理情况

  我社按规定建立了各类登记簿,并认真填写了登记簿,并按档案管理要求登记、保管已使用的各类登记簿。

  4. 存在问题及整改情况

  经过自查,我社工作整体状况符合规定,但仍存在不足。一是,查库登记簿货币面值记录不全面;二是,部分登记簿存在多年为更换的现象;三是,营业网点日志使用不规范;四是,授权登记簿有漏登现象。对以上存在的问题,我社已全部进行了整改。

  三、结论

  通过自查工作的开展,我深刻认识到财务会计核算工作的重要性。在今后的工作中,我将继续严格遵守各项管理制度,进一步提高工作质量,完善财务会计制度,规范财务管理行为。同时,依托信息化手段,规范基础管理,深化服务内涵,扎实地将财务会计的各项工作落到实处。